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    公司内部审计:叶陈云

    作者:叶陈云 出版社:机械工业出版社 出版时间:2009 ISBN:978-7-111-25033-3
    索书号:F239.45/6477 分类号:F239.45 页数:290页 价格:33.00
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    本书从基本原则简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。
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    内部审计禁忌120例:沈征

    作者:沈征 出版社:电子工业出版社 出版时间:2006 ISBN:7-121-02857-3
    索书号:F239.45/3421 分类号:F239.45 页数:309页 价格:30.00
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    本书根据内部审计的内部性这一特点,首先探讨了内部审计禁忌研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌开展讨论。
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    《企业内部控制基本规范》合规实务指南:梁晟耀

    作者:梁晟耀 出版社:电子工业出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-121-20600-9
    索书号:F239.45-65/3369 分类号:F239.45-65 页数:337页 价格:56.00
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    本书分为6章,内容包括:《企业内部控制基本规范》解读、风险评估、合规范围、内部控制体系建设、内部控制执行与维护、内部控制评价等。
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    现代内部审计学:徐政旦,朱荣恩

    作者:徐政旦,朱荣恩 出版社:中国审计出版社 出版时间:1997 ISBN:7-80064-601-7
    索书号:F239.45-43/2816 分类号:F239.45-43 页数:402页 价格:18.50
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    <<现代内部审计学>>学习指导:朱荣恩

    作者:朱荣恩 出版社:中国审计出版社 出版时间:1997 ISBN:7-80064-602-5
    索书号:F239.45/2546 分类号:F239.45 页数:192页 价格:8.60
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    内部审计质量控制与操作规程:霍志杰

    作者:霍志杰 出版社:天津大学出版社 出版时间:2008 ISBN:978-7-5618-2569-3
    索书号:F239.45/1044.2 分类号:F239.45 页数:339页 价格:36.00
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    本书共五篇:包括财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计和建设工程全过程审计等内容。
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    中小企业内部审计实务:吴芳

    作者:吴芳 出版社:河北科学技术出版社 出版时间:2015 ISBN:978-7-5375-7244-6
    索书号:F239.45 分类号:F239.45 页数:232页 价格:38.00
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    本书从中小企业内部治理的视角,从介绍中小企业内部审计基础理论出发,在对中小企业内部审计进行充分深入调查研究和探讨的基础上,吸收国内外有关中小企业内部审计的新方法,阐述了中小企业对资产、负债、所有者权益的内部审计,最后重点说明了做好企业内部审计工作不应忽视的基础工作。
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    会计控制最佳实务:(美)斯蒂文·M. 布瑞格(Steven M. Bragg), 南京大学会计与财务研究院

    作者:(美)斯蒂文·M. 布瑞格(Steven M. Bragg), 南京大学会计与财务研究院 出版社:大连出版社 出版时间:2009 ISBN:978-7-80684-852-4
    索书号:F239.45/4014 分类号:F239.45 页数:205页 价格:28.00
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    本书围绕现金、存货、应付账款、工资薪金、开票、信用管理、收款、固定资产、预算编制以及财务报告等企业主要业务,阐述了手工会计系统和计算机化会计系统下会计控制的最佳实务。
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    CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用:(美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼(S. Rao Vallabhaneni), 李海风, 李媛媛

    作者:(美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼(S. Rao Vallabhaneni), 李海风, 李媛媛 出版社:电子工业出版社 出版时间:2007 ISBN:978-7-121-03326-7
    索书号:F239.45/1044 分类号:F239.45 页数:16,491页 价格:70.00
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    本书共分6章,内容包括:遵循ⅡA属性标准;建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序;了解内部审计活动在组织治理中的角色;内部审计活动的其他角色和职责等。
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