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    内部审计禁忌120例:沈征

    作者:沈征 出版社:电子工业出版社 出版时间:2006 ISBN:7-121-02857-3
    索书号:F239.45/3421 分类号:F239.45 页数:309页 价格:30.00
    丛书:财会禁忌系列
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    本书根据内部审计的内部性这一特点,首先探讨了内部审计禁忌研究的意义,进而按照内部审计理论禁忌、内部审计管理禁忌和内部审计工作禁忌的基本框架,从多个层面、多个视角对内部审计禁忌开展讨论。
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    现代内部审计学:徐政旦,朱荣恩

    作者:徐政旦,朱荣恩 出版社:中国审计出版社 出版时间:1997 ISBN:7-80064-601-7
    索书号:F239.45-43/2816 分类号:F239.45-43 页数:402页 价格:18.50
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    公司内部审计:叶陈云

    作者:叶陈云 出版社:机械工业出版社 出版时间:2009 ISBN:978-7-111-25033-3
    索书号:F239.45/6477 分类号:F239.45 页数:290页 价格:33.00
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    本书从基本原则简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理
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    中小企业内部审计实务:吴芳

    作者:吴芳 出版社:河北科学技术出版社 出版时间:2015 ISBN:978-7-5375-7244-6
    索书号:F239.45 分类号:F239.45 页数:232页 价格:38.00
    丛书:斯坦威
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    本书从中小企业内部治理的视角,从介绍中小企业内部审计基础理论出发,在对中小企业内部审计进行充分深入调查研究和探讨的基础上,吸收国内外有关中小企业内部审计的新方法,阐述了中小企业对资产、负债、所有者权益
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    内部审计质量控制与操作规程:霍志杰

    作者:霍志杰 出版社:天津大学出版社 出版时间:2008 ISBN:978-7-5618-2569-3
    索书号:F239.45/1044.2 分类号:F239.45 页数:339页 价格:36.00
    丛书:二十一世纪教育审计规范与管理丛书
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    本书共五篇:包括财务收支审计、预算执行与财务决算审计、领导干部经济责任审计和建设工程全过程审计等内容。
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    CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用:(美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼(S. Rao Vallabhaneni), 李海风, 李媛媛

    作者:(美)S. 拉奥·瓦莱布哈内尼(S. Rao Vallabhaneni), 李海风, 李媛媛 出版社:电子工业出版社 出版时间:2007 ISBN:978-7-121-03326-7
    索书号:F239.45/1044 分类号:F239.45 页数:16,491页 价格:70.00
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    本书共分6章,内容包括:遵循ⅡA属性标准;建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序;了解内部审计活动在组织治理中的角色;内部审计活动的其他角色和职责等。
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    <<现代内部审计学>>学习指导:朱荣恩

    作者:朱荣恩 出版社:中国审计出版社 出版时间:1997 ISBN:7-80064-602-5
    索书号:F239.45/2546 分类号:F239.45 页数:192页 价格:8.60
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    《企业内部控制基本规范》合规实务指南:梁晟耀

    作者:梁晟耀 出版社:电子工业出版社 出版时间:2013 ISBN:978-7-121-20600-9
    索书号:F239.45-65/3369 分类号:F239.45-65 页数:337页 价格:56.00
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    本书分为6章,内容包括:《企业内部控制基本规范》解读、风险评估、合规范围、内部控制体系建设、内部控制执行与维护、内部控制评价等。
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    会计控制最佳实务:(美)斯蒂文·M. 布瑞格(Steven M. Bragg), 南京大学会计与财务研究院

    作者:(美)斯蒂文·M. 布瑞格(Steven M. Bragg), 南京大学会计与财务研究院 出版社:大连出版社 出版时间:2009 ISBN:978-7-80684-852-4
    索书号:F239.45/4014 分类号:F239.45 页数:205页 价格:28.00
    丛书:内部控制最佳实务译丛
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    本书围绕现金、存货、应付账款、工资薪金、开票、信用管理、收款、固定资产、预算编制以及财务报告等企业主要业务,阐述了手工会计系统和计算机化会计系统下会计控制的最佳实务。
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    三天学会中小企业内部审计:贺东翔

    作者:贺东翔 出版社:中国时代经济出版社 出版时间:2011 ISBN:978-7-5119-0521-5
    索书号:F239.4/4648 分类号:F239.45 页数:232页 价格:29.80
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    本书从中小企业内部治理的视角,从介绍中小企业内部审计基础理论出发,阐述了中小企业对资产、负债、所有者权益的内部审计,最后说明了做好企业内部审计工作不应忽视的基础工作。
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